与今日招聘企业随时沟通
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岗位内容:
1. 收集、清理、整理和分析各种类型的数据。
2. 与其他部门协调并监管数据质量和数据一致性,确保数据的正确性和准确性。
3. 提供数据报告、可视化和见解,帮助管理层制定决策。
任职要求:
1. 能够快速有效地处理大量数据,熟练使用Excel或类似的工具。
2. 熟悉SQL或其他数据查询语言。
3. 具备数据可视化和报告撰写经验。
4. 具有较强的问题解决和分析能力,能够快速有效地制定健全的数据分析和解决方案。
负责前台接待及电话接听,店里员工考勤,配合领导完成店里数据记录。
一、岗位职责
1.协助审计负责人搭建公司审计体系,完善审计规章制度,并贯彻落实;
2.责审计督查室日常工作,制定工作方案,编制审计年度、月度审计计划;
3.负责按照计划实施(包括但不限于:销售与收款、采购与付款、工程项目管理、费用开支、资金管理、重大经营活动、重大经济合同、重大项目等),发现经营管理中存在的问题,及时提出改进建议,为公司决策提供参考;
4.负责督办经批准后的审计结论和处理意见的执行情况;
5.对其他部门审计程序或审计方法上给予指导,提高审计的标准化水平;
6.完成上级领导交办的其他任务。
二、应聘条件
1.全·日·制本科学历,财经类专业优先考虑;
2.具有企业内审工作经历,熟悉制造类企业运营,能够熟悉运用SAP等财务管理系统
审计主任助理需要具有企业内审3年以上工作经历;
3.熟悉国家相关的审计法律法规和审计流程方法,具备一定的独立审计工作能力,注册会计师、审计师资格证书优先考虑;
4.原则性强、踏实严谨,具有良好的学习能力、组织能力、沟通协调及团队合作能力;
5.具有良好的职业素养、高度责任心、执行力、团队协作精神和工作主动性;
6.特别优秀者可适当放宽条件。
负责银行账户管理、资金结算管理、资金集中管理、资金风险控制和决策支持,提升资金安全性、流动性。
岗位职责:
1、参与公司战略规划及投资业务策略的制定。
2、在公司发展过程中,牵头制定重大改革方案,涉及人事安排、机构调整以及文化融合等工作。
3、根据公司战略发展需求,组织开展宏观环境、产业政策、行业趋势、市场环境、竞争格局、竞争对手等分析工作,为公司决策和市场拓展提供依据。
4、根据公司的发展战略,参与战略投资项目的判断、执行和投后管理。参与公司重大投资项目的谈判与签约工作。
5、文案类工作:按股东方要求对相关专项资料及时准备、报送等;协调沟通对接合作方,如对参股公司重大事项形成报告,及时汇报进展,做好监督管理,输出会议纪要、战略报告等。
任职要求:
1、研究生学历,工商管理专业、战略管理专业、企业管理专业,经管类专业者优先;
2、踏实认真,具有较强抗压能力、自驱力、学习能力、问题分析能力,出色的沟通能力;
3、对地产相关行业的市场情况有一定的了解;
4、具有较高的团队合作精神、强烈的责任心和执行能力。
1.要求持一级造价工程师证书;
2.懂建模;
3.有造价事务所工作经验;
4.持监理工程师及高级工程师职称优先考虑
岗位职责: 1.各部门日常费用报销的处理,费用数据汇总;收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。 2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。 3.开展企业往来款项统计及管理工作。 4.负责日常收支与银行收付款的核对与登记。 5.监督固定资产盘点及管理工作。 6.负责上级交办的其他任务。 任职条件: 1.会计学、财务管理、金融学等相关专业。 2.具有初级及以上会计职称,熟知国家财经、税收等法律法规政策,具有相关经验者优先。 3.熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件、熟练使用财务办公软件及函数应用。 4.工作责任心强,具备良好的语言表达能力及沟通能力,工作认真仔细,善于学习与创新。 职位福利:五险二金、绩效奖金、餐补、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、高温补贴、节日福利
会计主管。薪资6K ,具体面议。
要求:
1、统招本科及以上,会计相关专业,中级职称优先。
2、有丰富的财税工作实操经验。
3、优秀的沟通能力、管理能力、学习能力。
工作内容:
1、会计部工作的日常管理,规范、优化已有工作流程。
2、接待客户财税咨询业务、开发高端客户。
岗位内容:
1. 设计和执行数据收集和分析计划。
2. 根据业务需求编写统计报告、数据可视化和预测模型。
3. 对统计学方法和机器学习技术进行评估和优化,以提高数据分析的准确性和效率。
任职要求:
1. 统计学、计算机科学或相关领域的学士学位。
2. 熟练掌握统计学、数据分析和数据科学方法。
3. 精通至少一种统计分析软件和编程语言,如R、Python、SAS等。
4. 有良好的沟通和团队合作能力。
1、根据公司财务制度有关规定及要求,进行日常费用的审核与报销工作。
2、负责公司涉及现金、银行的收付款业务的办理,严格按照公司规章制度执行。
3、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销,根据各类原始凭证做好各项费用类账务处理工作。
4、发票开具、申领及保管工作,每月根据上报数据及时开票,及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各项完整的原始凭证。
5、完成领导交办的其他相关事宜。
1、根据公司财务制度有关规定及要求,进行日常费用的审核与报销工作。
2、负责公司涉及现金、银行的收付款业务的办理,严格按照公司规章制度执行。
3、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销,根据各类原始凭证做好各项费用类账务处理工作。
4、发票开具、申领及保管工作,每月根据上报数据及时开票,及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各项完整的原始凭证。
5、完成领导交办的其他相关事宜。
出纳,负责现金管理,银企对接,开票和成本统计
岗位职责:1、负责集团整体风险控制工作,根据各BU所涉及行业的风险管理体系要求,制定风险管控方案,构建业务风险评价体系,拟定、调整风险管理制度、流程、实施细则等;2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;3、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计;开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;4、具体实施审计工作,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;5、协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;6、根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交上级领导审阅;7、协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。任职要求:1、 大学本科及以上学历,财务、审计、会计、管理等相关专业,熟悉内控、审计相关业务流程与专业知识;2、 8年以上内控、审计工作经验,有集团企业内控或上市公司内审部门工作经验者优先考虑;3、 有ERP系统或财务软件使用经验,熟练掌握Office办公软件;4、 具有良好的职业道德与敬业精神,原则性强、逻辑性强、责任心强;5、 具有良好的沟通能力和分析能力。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计经理内审内控
岗位职责:
1、款项收支:按照相关财务流程,进行款项的收支,处理项目公司员工的报销事项;
2、审核登记负责重要凭证管理,按规定登记重要凭证(支票、电汇单、承兑汇票);
3、每日进行帐款盘点,做到日清月结,帐实相符;
4、完成上级交代的其他工作;
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、财务管理相关专业;
职位福利:绩效奖金、带薪年假、五险一金
职责描述: 1.内审工作管理:全面负责集团总部和各板块、各企业的内部审计工作; 2.专项审计管理:负责执行年度计划安排的专项审计和其他临时专项审计; 3.外部审计管理:配合、协调有关审计机关和审计(会计)师事务所,做好年度内控有关审计工作; 4.内控体系建设:组织、指导集团总部及各板块、企业建立健全内控标准与体系; 5.合规体系建设:全面负责公司合规战略的制定、执行与工作的开展,推动公司的”全面合规“; 6.其他:配合其他部门工作,并承办公司领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历; 2、十年以上相关外审/企业内部审计、合规工作经验,五年以上大中型企业或上市公司审计、合规管理职经验; 3、较强的统筹规划能力和沟通协调、谈判能力; 4、职业敏感度高、逻辑思维能力强、较强的文字功底; 5、精通审计、内部控制、合规管理、风险管理、财务管理等有关知识; 6、精通大型制造型集团公司及上市公司内部审计运作和合规、风险控制管理体系; 7、熟悉石化、化纤、印染行业相关的法律法规政策;
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