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岗位要求:
1、审计、财务相关专业毕业,大专以上学历,可接受应届毕业生,持有初级会计职称优先;
2、能够熟练掌握办公软件操作,及时准确的完成审计主管安排的工作;
3、诚实守信,认真细致,爱岗敬业,有良好的职业素养。
岗位职责:1、建立和完善公司内部控制评价体系;2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;5、督促跟踪审计结论和建议的落实;6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作
岗位职责:
1、全面管理监察审计工作:
(1)负责监察审计部的全面管理工作,包括制定部门的工作计划、目标、政策和程序,并监督其实施。
(2)组织开展公司的内部审计工作,包括财务审计、业务审计、管理审计等,确保公司各项经济活动的合规性、真实性和效益性。
2、风险管理与内部控制:
(1)建立健全公司的内部控制体系,审核制度、流程、操作标准等的合理性和有效性,并提出改进建议。
(2)协助公司管理层做好风险管理工作,对风险进行评估、监控和预警,防控企业经营风险。
3、审计项目组织与实施:
(1)编制内审计划与方案,并组织实施内审计工作,对发现的问题进行深入分析和整改,并撰写审计报告。
(2)组织和指导审计项目的开展,包括审计前的准备、审计过程中的实施、审计报告的编制和审计结果的跟踪落实等。
4、违规调查与整改:
(1)对工作中发现的违规行为和经济犯罪问题进行调查核实,形成专业意见并提供整改建议。
(2)监督审计结果的整改落实工作,确保审计发现的问题得到有效解决。
5、制度建设与培训:
(1)组织制定和完善监察审计部的各项规章制度、工作流程和作业标准,并监督执行。
(2)负责部门员工的培训工作,提升员工的专业技能和职业素养。
6、外部关系管理:
与外部审计机构、司法机关等保持联系和沟通,协调处理相关事务。
任职要求:
1、具有本科及以上学历,审计、财务、经济管理等相关专业背景。具有8年以上审计实践经验,5年以上大型企业内审工作经验。
2、熟悉企业内部控制标准和系统,了解企业内部控制法律法规、国家政策等
3、熟练掌握审计工具及方法,具备较强的审计技能和判断能力。
4、熟悉财务报表分析、内部控制评估、风险管理等专业知识。
5、具有较高的责任心和执行力,能够独立思考问题,处理突发事件。
6、具有较强的业务拓展能力和外部关系管理能力,能够积极与其他外部机构或部门合作,为公司开拓业务和资源提供支持。
职位福利:坚持以“绩效论英雄”的管理理念,缴纳五险一金、每年两次调薪晋升机制、各项补贴、福利、年终奖、法定节假日、双休、超长带薪春节假期等,公司设立职工福利餐厅,免费职工宿舍。
薪资:面议
要求:有CPA证书。
1.负责监督企业经济活动和管理流程,及时发现在企业经济活动中的资金使用、业务流程等过程中的漏洞,通过开展独立、客观、公正的监察审计,运用系统规范的方法监督企业风险控制和管理,为企业提供预警服务,避免造成损失
2.负责协助制订和完善并执行审计各项制度、流程;
3.负责落实年度审计工作计划;
4.负责出具审计方案、审计报告;
5.负责对违反公司规章和纪律的单位、个人进行专项调查;
6.负责对公司资金、固定资产、制度、流程、合同等重要经济活动进行监督检查。
部长/副部长级待遇,晋升空间大。
任职要求:
1.45周岁以下。
2.会计、审计、财务管理等相关专业,本科以上学历。
3.注册会计师、税务师等执业资格考试通过课程三门以上的优先。
4.有同类专业机构工作经验者优先。
应聘人员应具备的综合条件:
1.身体健康,品行端正,能吃苦耐劳,责任心强。
2.具备良好的学习能力,有积极向上的工作热情,热爱审计、评估事业。
3.有一定的组织协调能力、沟通表达能力和团队合作精神。
工作地点在杭州市萧山区,薪资面议。
职位福利:五险一金、绩效奖金、交通补助、带薪年假、定期体检、员工旅游、节日福利、住房补贴
薪资:底薪6-10k+提成,年薪15W+
福利:双休、带薪年假15天、缴纳五险
任职资格:事务所审计经验5年以上优先考虑
岗位职责:
1.分析业务数据及经营数据,包括收入分析、毛利分析、费用成本分析等;撰写财务数据变动原因等;2.负责全报表科目的审计工作;
3.编制出具审计报告及政府专项审计报告,并提出改进建议和决策依据。
岗位职责:
1、在部门负责人的领导下,组织实施合规审计部的审计工作;
2、熟悉国家及行业相关法律法规,根据公司战略目标规划,协助部门负责人建立健全内部审计的制度策略、方案及工作流程,完善公司内部审计管理体系;
3、根据公司年度战略目标,结合集团及公司的实际情况,参与起草年度审计工作计划,并具体实施;
4、贯彻执行国家法律、法规、政策、监管机构及集团公司各项规章制度,实施公司内部控制体系的完整性、合理性及其实施的有效性检查和评价;
5、实施公司各部门及下属单位各类专项及常规审计工作,包括财务专项审计、工程专项审计、重大经济活动、重大项目等事项的审计,规范审计档案,起草审计报告,提出整改意见和建议,跟踪整改情况;
6、实施公司及下属单位主要领导人的经济责任审计及离任审计;
7、根据工作需要,参与公司合规管理体系的建立公司日常合规性检查和合规管理定期评估工作、对合规问题及风险隐患提出意见和建议,持续优化公司合规管理体系;
8、完成部门领导安排的临时性工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理或者其他经济管理专业优先:
2.有3年以上大型集团公司内部审计工作经历者优先,取得中级以上会计资格证者优先:
3.良好的语言与文字表达能力,团队协调力、执行力和抗压能力;
4.具有良好的职业道德素养,责任心强正直诚实守信原则性强,严格自律,工作细致踏实
职位福利:五险一金、绩效奖金、免费工作餐、带薪年假、定期体检、节日福利、周末双休
地点呼和浩特市,要求有一年以上工作经验,有二级造价员、跟踪审计经验的优先,六日双休
岗位职责
1、 协助部门经理建立、完善内控制度,并对各单位、部门内控执行情况进行检查;
2、 严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写审计工作底稿,合规、合法收集审计取证材料,编写审计报告;
3、 及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、 处理意见和建议;
4、 根据内控审计部年度、月度工作计划及部门领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;
5、 根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向部门领导汇报;
6、 具体督导公司各项管理程序、管理流程、规章制度的执行;
7、 合理化建议,针对审计监察过程中发现的问题提出合理化建议;
8、 对本职工作负有保密责任;
9、 领导安排的其他工作。
任职要求:
1.大专及以上学历,审计、财会、法务等相关专业;
2.5-8年审计、内控或财务相关工作经验,其中3年以上会计师事务所及大型集团公司审计主管以上工作经验;
3.熟悉企业内控制度和流程,熟悉财务管理、采购、销售等业务流程,能较好识别流程关键控制点和评估潜在高风险点;
4.注册会计师(CPA)/国际注册内部审计师(CIA)等资格证或熟悉工业行业者优先考虑。
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