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1)负责现金、票据、有价证券的保管;
2)负责企业网银的制单和对账工作,以及票据业务的制单和签发工作;
3)负责工资表的编制和统计,以及工资、奖金、津贴等的发放工作;
4)协助会计做好公司资金使用计划的预决算统计工作;
5)协助会计做好账册、凭证、报表的整理及保管工作;
6)协助会计做好往来账的核对和统计工作;
7)完成上级领导临时交办的工作。
任职要求:
1)大专及以上学历;
2)会计及相关专业;
3)1-2年出纳工作经验;
4)了解财经税法等国家相关法律法规、热爱本职业,有强烈的责任心和职业道德;
5)能够熟练操作办公软件,了解和使用财务软件、具备一定的网络知识;
6)具有较强的逻辑思维能力、沟通能力、执行能力,并具备良好的团队合作精神。
岗位职责:
1、针对业务违规事项,制定内部审计程序和计划;
2、按照既定的程序及计划,定期审计并出具审计报告;
3、针对内部业务,开展专项审计,有效与相关业务部门沟通,推动问题改进;
4、识别高风险业务,发现业务运作异常及漏洞,推动内控建设完善和管理改进;
5、参与公司相关合同评审、开标、纪律监察等活动。
任职资格:
1、本科及以上学历,机械、金融类专业,3年及以上审计工作经验;
2、政治素质和工作作风过硬,执行力强,原则性强;
3、文字功底较好,具有较强的沟通与协调能力;
4、能吃苦耐劳,有一定的奉献精神、团队精神。
职位福利:免费公寓和工作餐、五险一金、弹性工作、绩效奖金、免费班车、补充医疗保险、股票期权
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